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采購發票

來源:巨靈鳥軟件  作者:進銷存軟件  發布:2014/2/12  瀏覽次數:7044

打開路徑:【主菜單】-【采購】-【采購發票】-【采購發票】

在ERP系統中,默認的采購發票是形成應付的依據。當然也有些企業是以采購入庫金額作為應付依據,需要在配置文件中修改下設置。

采購發票

 

新建采購發票

1、點新單

2、選擇供應商

3、點引用

4、選擇來源單據和要導入的單據

采購發票不能手工建立,必須要引用來源單據,可引用的來源單據包括:采購單、采購入庫單、委托加工入庫單、應付期初余額、采購付款單、到貨單、供應商對帳單、原材料退貨單、打樣單。

采購發票

5、確定

6、輸入發票編號,點確定

采購發票

 

查找采購發票

 

刪除采購發票

以下幾種情況不能刪除采購發票

1、已生成下級單據

2、已記賬

 

折扣額

如果沒有顯示折扣額這列可以通過表體布局顯示出來

舉例:采購訂單金額101元,采購入庫金額101元,供應商開票金額101元,經與供應商協商只需付100元,那么折扣額是1元,否則賬不平。

折扣額

 

附件

采購發票附件

 

修改金額

如果采購發票引用的采購入庫單,默認是可以修改入庫數量和含稅金額

采購發票

 

如果希望修改不含稅金額的,在配置文件中設置

配置文件

 

 

打印

打印格式在打印模板中設置

 

 

導出格式在導出布局中設置

 

發票日期和票到日期

發票日期是發票上的日期,票到日期是我方收到供應商發票的日期,即入賬日期,通常都是根據入賬日期算應付賬期

采購發票

 

注意事項:

1、一張采購發票只能錄入同一個供應商。

2、在引用來源單據時只顯示未轉金額大于0的記錄,即為生成發票的記錄,如下圖

采購發票

3、已失效的供應商不能做發票

采購發票

 

憑證

可以通過設置科目,讓采購發票自動生成憑證,詳見財務管理-科目設置

 

對帳單號

對月結的供應商,通常的付款流程:采購訂單->采購入庫單->供應商對帳->采購發票->采購付款申請(可選)->采購付款

因此,采購發票是引用的供應商對帳單。在采購發票上可以看到關聯的供應商對帳單號

 

 

 

報表

采購發票是形成應付的依據,做完采購發票后會在統計報表中看到應付金額

 

 

 

相關知識  配置文件

 
 
 

 

來源:巨靈鳥 歡迎分享本文

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